Webklient periodisk rapportering
De første gangene du rapporterer etter overgangen fra ny til gammel rapporteringsmetode vil vi anbefale å kontrollere beløp og sum mot den rapporten du brukte i systemet tidligere. Selv om gruppering av tallene kan være litt annerledes har du samme rapporteringsplikt så sum total skal bli lik.
Enkleste måte å finne omsetningsoppgaver er å søke opp, når du har funnet det første gang kan du selvfølgelig bokmerke det så du har det på startsiden din.
Du finner da listen over tidligere oppgaver og status på disse.
Foreløpig kommer det opp forslag til år og periode men det får du også angi selv i neste steg:
Foreløpig kommer det opp forslag til år og periode men det får du også angi selv i neste steg:
Trykk så Foreslå linjer knappen
Angi verdi per felt nedover utifra hvilken\hvilke perioder du skal rapportere for og om du evt skal ha med kun åpne eller åpne og lukkede poster osv.
I enkelte eldre versjoner kan det være at du ikke har valget Annenhver måned, da angir du i såfall Månedlig og så velger du periode= siste måned i perioden og setter så start og sluttdato for de to månedene du ønsker å få tall fra.
Når fylt ut ferdig trykk Ok, systemet viser nå grunnlag og beløp per MVA kode du har angitt i oppsett:
Kolonnen Boksnr. i bildet viser til hvilken mva kode som filen vil angi når laster den opp i Altinn
KID feltet er kun til bruk dersom dersom man registrerer seg for systeminnsending av filer og har krav om KID på sin bankkonto slik at skattemyndighetene får den ved tilbakebetaling
Dersom du ønsker kan du nå navigere deg ned i postene bak tallene ved å se på selve MVA-oppgaven
Det er også nå naturlig å avstemme grunnlag mot finans og forhåndsvise bokførings rapporten for å kontrollere at du får samme tall.
Dersom du finner at du mangler å føre noe, eller at du skal justere noe i oppsettet fordi en postering har havnet i feil gruppe\mva kode kan du gjøre det og Foreslå linjer på nytt.
Når du så har kontrollert det du ønsker trykker du Frigi for å signalisere at oppgaven er ferdig generert.
Når du har frigitt låses oppgaven og du kan ikke lenger foreslå linjer på nytt.
Du har avstemt og Frigitt, du er nå klar til å generer fil enten for nedlastning eller systeminnsending
Neste steg er da å trykke Send knapp
Dersom du ikke har laget bruker mm for systeminnsending får du en varsel om det men trykker bare Nei og gå videre da dette er den raskeste måten å få filen klar for ned lasting.
Du ser nå fra oppgaven at du har fått et dokument generert automatisk:
Dette er filen som nå er klar for opplasting i Altinn. trykk på 1-tallet og du kan da velge Last ned
Nettleseren din lagrer som regel filen automatisk i Nedlastinger mappen på din PC.
Dersom du ønsker kan du gi den et annet navn og flytte de til en mappe du selv ønsker men behold filtype = XML.
Gå til Altinn for å finne frem til rett oppgave å levere inn filen Altinn - Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding
Finn frem til oppgaven du skal levere inn og velg denne
Her kan du da altså taste inn de linjene du skal rapportere via Legg til ny kode dersom du ønsker å rapportere manuelt, under vises hvordan man laster inn opplysninger fra XML-fil:
Velg filen du lagret et par steg lenger opp i veiledningen. Linjene fra filen leses inn i skjermbildet så du kan kontrollere at tallene tilsvarer det du så i systemet. Du kan nå også legge på merknad og eventuelt legge til dokumentasjon dersom du har spesielle situasjoner som f.eks negativt totalsum for salg eller noe annet som krever spesifikk dokumentasjon. Les mer om spesifikasjon og dokumentasjonskrav hos Skattemyndighetene.
Når du da er ferdig kvitterer du for det og sender inn oppgaven. Du vil få en kvittering fra Altinn.
Du bør nå manuelt kvittere for at du har sendt\levert filen via knappen Merk som Sendt
Og om du fikk filen godkjent i Altinn bør du også kvittere for Merk som godtatt
Nb knappene Merk som sendt og Merk som godtatt dukker først opp underveis når trinnet før er utført så du ser ikke disse fra starten av.
Det siste som nå skal gjøres er å bokføre MVA oppgjøret i systemet. Dette er samme kjøring som ble benyttet i tidligere versjoner også. Denne kan søkes opp eller kjøres fra Omsetnings oppgaven. knappen blir tilgjengelig etter man har trykket Merk som godtatt
I starten vil du nok antagelig ønske å se at bokføringsforslaget stemmer med velø til betaling\beløp til gode fra oppgaven som er levert inn . Da kan du velge å ikke slå på bokfør og så forhåndsvise først
For så å avslutte\lukke mva postene og generer finansposter for oppgjøret må du så huke av for Bokfør og kjøre Skriv ut eller Forhåndsvis.