Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Etterutligning av bokførte leverandørposter.

Steg-for-steg guide

  1. Gå til Avdelinger - Økonomistyring - Kjøp - Leverandør

  2. Velg en leverandør og klikk "Vis" fra menyen for å åpne leverandørkort.

  3. Både fra leverandøroversikt og fra leverandørkort kan man se leverandørposter.
  4. Plasser markør på en betaling som skal dekke en eller flere fakturaer.
  5. Under fane - Velg "Utlign poster" i gruppen "Funksjoner" for å vise åpne (ikke utlignede) poster. Hodet i tabellen viser informasjon om den valgte betalingen.
  6. Velg linjen (eller flere) du ønsker å utligne betalingen mot og klikk "Angi utlignings-ID" fra menyen.
  7. Linjene blir merket i feltet "Utlignings-ID". Følg med på saldo i bunnen.
  8. Bokfør ved å klikke "Etterutligne"


Relaterte artikler



  • No labels