Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etterutligning av bokførte leverandørposter.

Steg-for-steg guide

  1. Gå til Avdelinger - Økonomistyring - Kjøp - Leverandør

  2. Velg en leverandør og klikk "Vis" fra menyen for å åpne leverandørkort.

  3. Både fra leverandøroversikt og fra leverandørkort kan man se leverandørposter.

  4. Plasser markør på en betaling som skal dekke en eller flere fakturaer.

  5. Plukk bilag som har siste bokføringsdato

  6. Under fane - Velg "Utlign poster" i gruppen "Funksjoner" for å vise åpne (ikke utlignede) poster. Hodet i tabellen viser informasjon om den valgte betalingen.

  7. Velg linjen (eller flere) du ønsker å utligne betalingen mot og klikk "Angi utlignings-ID" fra menyen.

  8. Linjene blir merket i feltet "Utlignings-ID". Følg med på saldo i bunnen.

  9. Bokfør ved å klikke "Etterutligne"


Info

Relaterte artikler

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@132de
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "OSB"
labelskb-how-to-article

...